對(duì)的,是的,需要繳納的13%。

一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬(wàn)元,由二手車市場(chǎng)開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅?
老師,企業(yè)銷售自己使用的二手車收到2500,這個(gè)車在購(gòu)買時(shí)抵扣過(guò)增值稅 這個(gè)2500的收入要交增值稅嗎?
老師 公司銷售自已使用過(guò)的二手車,二手車是2021年從二手車交易市場(chǎng)買進(jìn)的,現(xiàn)在要賣出給個(gè)人,增值稅多少稅率?如何開發(fā)票?
老師,我們是一般納稅人,銷售自己使用過(guò)的舊車,二手車市場(chǎng)給開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那個(gè)這個(gè)發(fā)票上的金額是含稅還是不含稅,這個(gè)車購(gòu)入當(dāng)時(shí)是抵扣了,
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過(guò)的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是保安公司,購(gòu)買給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢怎么分清楚這個(gè)匯總的錢是哪些訂單的錢?


這個(gè)在報(bào)表里哪個(gè)地方體現(xiàn)呢?
好13%銷售貨物第一行附表一。
這個(gè)車的殘值是3017.6
你好,按照你處置的收入填寫不含稅的金額,在附表一百分之十三銷售貨物里面就行。
在未開票收入里填完, 那申報(bào)的增值稅收入和賬上的不一致了
對(duì)的,是的,你想要一致的話,你修改賬戶處理,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
是這樣嗎?
這個(gè)金額不一致影響嗎?
固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,固定資產(chǎn)清理那塊兒怎么弄?
你好,主要是你稅務(wù)局很有可能找你們的。
那改了后,固定資產(chǎn)清理科目的余額怎么處理呢?
借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
老師,三季度預(yù)繳所得稅可以提前享受研發(fā)加計(jì)扣除,那個(gè)表是在哪兒選呢?A107012
你好,第七行里面增加一行就可以。
好的,謝謝老師了
不要客氣,工作愉快。
我今年不是科小,那享受研發(fā)加計(jì)是選哪一項(xiàng)了?普通企業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)?
你好,是加工企業(yè)的嗎?不是的話,你就選擇普通。
科技型企業(yè),有研發(fā)
高新企業(yè)嗎 是的話高新