?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn), 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
20年有一筆60萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)成本票被認(rèn)定走逃,21年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅1萬(wàn)多,做了20年所得稅納稅調(diào)增,賬上做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年賬上如何寫(xiě)調(diào)整分錄@實(shí)操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問(wèn)一下這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)
稅務(wù)稽查要求把幾年前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅和所得稅,賬務(wù)如何處理
2019年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納的增值稅,附加稅,滯納金,在2023年補(bǔ)繳如何做分錄
20年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳納的20年所得稅如何做稅務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)
老師公司原來(lái)沒(méi)有人員,社保今天增加的人,還沒(méi)審核通過(guò)了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶(hù),收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做?
老師:如果線(xiàn)上平臺(tái)已經(jīng)收款,但是銷(xiāo)售系統(tǒng)里面沒(méi)有做銷(xiāo)售,例如銀行收款線(xiàn)上平臺(tái)5月銷(xiāo)售143.68 元,6月銷(xiāo)售1490.53,8月份才做銷(xiāo)售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個(gè)月開(kāi)了免稅的銷(xiāo)售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),申報(bào)個(gè)稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報(bào)個(gè)稅免稅嗎
你好樸老師,有一個(gè)員工6月辭職,6月工資暫時(shí)未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報(bào)個(gè)稅,那么8月申報(bào)個(gè)稅時(shí),該員工工資寫(xiě)0,是嗎?那么到9月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報(bào)銷(xiāo)款掛錯(cuò)了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個(gè)人 但是沒(méi)給那個(gè)人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯(cuò)了還是怎么樣?