可以的,沒問題的哈
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進(jìn)項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
我7月份異地涉稅預(yù)繳了稅,然后8月申報的時候沒有填進(jìn)去,請問現(xiàn)在9月 怎么去補呢
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進(jìn)項稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師,1、(坐動的火車票計算進(jìn)項抵扣=總額除以(1+9%)*9%)是這樣計算的嗎? 2、增稅申報的時候這個動車票的進(jìn)項填哪里?
老師,3月份已申報,有個差旅費稅額在進(jìn)項填表時沒有填,財務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項了,在下個月申報時填寫行不行
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個稅”還是“應(yīng)交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
分紅補稅怎么算。38萬
工資以外單獨發(fā)的值班費是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費用,而且這個費用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實繳,跟實繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費,是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么