你這個是不需要繳納的 你第8行的彌補以前年度虧損那邊要填寫數(shù)據(jù)的

前面幾個季度虧損10萬,最后一個季度盈利8萬,季報時用不用交企業(yè)所得稅
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
今年1-9月盈利十幾萬,前幾年虧損幾十萬,本季度申報企業(yè)所得稅怎么弄,要交企業(yè)所得稅?
2023年虧損幾十萬,2024年1月盈利幾萬,那2024年1月要計提企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅去年最后季度由盈利可以自己在電子稅務局更正為虧損,中間相差幾十萬有影響嗎
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
怎么填法?
你填寫到第8行那邊啊