您好,對(duì)的是這個(gè)意思的哈
老師,居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過500萬元的免企業(yè)所得稅,超過500萬元部分減半征收企業(yè)所得稅,那如果我們公司有轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入還有銷售商品,那是要分開申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?所得稅申報(bào)怎么填寫?
如果是企業(yè)所得稅 技術(shù)服務(wù)有沒有享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的優(yōu)惠政策
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,本身優(yōu)惠政策是500萬免稅,500萬以上的減半征收,如果是給到關(guān)聯(lián)企業(yè)或母子公司,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓就沒有優(yōu)惠政策?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
老師.居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)給100%控股的關(guān)聯(lián)方,不享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。意思是500萬的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?