你好;? ?要看你轉讓是什么業(yè)務發(fā)生 ; 你的意思是轉讓給母子公司的關聯(lián)企業(yè); 是不是不享受文件; 是這樣的意思嗎?

高新技術企業(yè)除了技術轉讓服務收入還有什么收入?技術轉讓稅收優(yōu)惠政策是500以內不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術轉讓服務享受這個減半征收,除了技術轉讓服務的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
納稅 人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術轉讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術轉讓,沒明白
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關于技術轉讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
12.居民企業(yè)甲公司2021年將自行開發(fā)的一項專利技術轉讓,取得轉讓收入800萬元,與該項技術轉讓有關的成本和費用為160萬元。已知,在一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計算甲公司2021年企業(yè)所得稅應納稅所得額時,該項技術轉讓所得應當( )。 A.納稅調增570萬元 B.納稅調增320萬元 C.納稅調減570萬元 D.納稅調減320萬元 麻煩老師分析下,有答案,但是看不懂
列題8:甲服裝公司為居民企業(yè),主要從事羽絨服的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年度有關經(jīng)營情況如下(1)取得羽絨服銷售收入8000萬元。(2)轉讓一項羽絨服保暖技術的所有權,取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術所有權轉讓收入800萬元,發(fā)生與之相關的轉讓成本及稅費100萬元。(3)取得國債利息收人135萬元、W石化公司債券利息收入180萬元(4)直接向Y小學捐贈20萬元;支付Q公司違約金3萬元(5)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支1500萬元已知:在一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(6)本年會計利潤2600萬元計算本企業(yè)當年應繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅稅率為25%
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務費填寫應稅勞務,還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應該怎么做賬務處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進購進的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
是的老師。
你好 ;??不可以享受。依據(jù)《財政部 國家稅務總局關于居民企業(yè)技術轉讓有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅[2010]111號)的規(guī)定:“四、居民企業(yè)從直接或間接持有股權之和達到100%的關聯(lián)方取得的技術轉讓所得,不享受技術轉讓減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?