借本年利潤負(fù)數(shù), 貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
老師,還想請(qǐng)教一下,就是我公司處于虧本狀態(tài)的,還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?虧損怎么寫?分錄怎么寫?
老師, 如果年底是虧損的,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
年末如果是虧損狀態(tài),利潤是負(fù)數(shù),需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是看全年的虧損金額還是12月的金額
如果年底還處于虧損狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄如何寫
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
去年一直沒有銷售,今年9月份才銷售,銷售結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何寫
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,你是銷售商品的嗎?
是的,是從去年10月份開始,到今年9月份才銷售商品,貸方的庫存商品是從去年10月份到今年9月份的總數(shù)量嗎
哦,不是的,是你的銷售數(shù)量乘以入庫單價(jià)。
如果你沒有全部銷售出去,還有庫存不能全部結(jié)轉(zhuǎn)
從開張到現(xiàn)在,一年了,每種商品沒有分開結(jié)算,都混一起了,怎么辦
那你入庫的時(shí)候怎么做?
你是怎么做的入庫或者是合同里面有約定明細(xì)嗎?
就直接借庫存商品貸生產(chǎn)成本
買來材料自己加工生產(chǎn)嗎?
是的,買來材料自己加工生產(chǎn)的
你就用這個(gè)銷售數(shù)量乘以入庫的這個(gè)庫存商品的單價(jià)。