你這個(gè)是要 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整,怎么調(diào)整以前年度多提的財(cái)務(wù)費(fèi)用。當(dāng)時(shí)是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi),因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方記錯(cuò)了,所以財(cái)務(wù)費(fèi)用變多提了現(xiàn)在要怎么做才能更正以前年度的分錄。
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,我們之前過個(gè)往來是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
之前不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 我想沖這個(gè)分錄 怎么做
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?

