借:固定資產(chǎn)12480 貸 銀行存款12480。 借:銀行存款12480 貸:固定資產(chǎn) 12480。 借:固定資產(chǎn)12480 貸:銀行存款12480

大學(xué)生王紅應(yīng)聘到家香酒業(yè)公司從事出納工作,在經(jīng)過(guò)了一個(gè)月的短暫培訓(xùn)后,熟悉了出納崗位的工作職責(zé)及主要工作內(nèi)容,于2019年8月末接管出納工作,該公司2019年8月末庫(kù)存現(xiàn)金余額為2000元,9月發(fā)生有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金業(yè)務(wù)如下: (1)9月1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從銀行提取3000元以備零星開(kāi)支。 (2)9月4日,行政辦公室購(gòu)買辦公用品,以現(xiàn)金400元付訖。 (3)9月10日,銷售部李華出差,預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付 (4)9月12日,李華出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1800元,差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 (5)9月20日,清查庫(kù)存現(xiàn)金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,現(xiàn)金短缺原因查明,為出納員王紅工作失誤造成,由其負(fù)責(zé)賠償,尚未收到王紅賠款。 (7)9月23日,收到王紅現(xiàn)金賠款。 (8)9月末,該公司庫(kù)存現(xiàn)金余額應(yīng)為多少? 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)(1)—(7)編制會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算月末庫(kù)存現(xiàn)金的余額
會(huì)計(jì)分錄題:老師,想問(wèn)一下10題貸方應(yīng)付職工薪酬具體是多少金額。1、9月2日,康宏公司向紫光公司購(gòu)進(jìn)甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項(xiàng)10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購(gòu)買甲材料的運(yùn)輸費(fèi)6000元。3、9月7日,康宏公司以現(xiàn)金支付購(gòu)買甲材料的搬運(yùn)費(fèi)2100元。4、9月10日,康宏公司將購(gòu)買的甲材料驗(yàn)收入庫(kù)。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財(cái)公司,用于購(gòu)買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料的實(shí)際買價(jià)為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的搬運(yùn)費(fèi)。6、10月8日,康宏公司開(kāi)出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。7、10月9日,康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工資。8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費(fèi)2000元,10、10月30日,結(jié)算本月職工工資,其中制造甲產(chǎn)品工人的工資為600000元制造乙產(chǎn)品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元。
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開(kāi)具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開(kāi)具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元,本來(lái)應(yīng)該只給他開(kāi)具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒(méi)開(kāi),結(jié)果把4-6月份又給他開(kāi)了一遍,開(kāi)成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開(kāi)7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤,于是追回2022年9月20日開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開(kāi)具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,我運(yùn)輸公司是一般人,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司于7月14日銀行存款預(yù)支付12000元,此款是交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化及評(píng)估費(fèi),總合同金額22000元。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我運(yùn)輸公司購(gòu)買一輛重型牽引半掛車。7月14付訂金3萬(wàn),8月26日付余款148000元及用現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi)10300元,9月11日用現(xiàn)金付車輛購(gòu)置稅7876.10元及用銀存付車船費(fèi)141.67元。我這樣寫分錄: 摘要付訂金 借應(yīng)付賬款30000 貸銀行存款30000 摘要付購(gòu)車余款 借應(yīng)付賬款148000 貸銀行存款148000 摘要′現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一運(yùn)費(fèi)10300 貸庫(kù)存現(xiàn)金10300 老師,購(gòu)置稅和車船稅不會(huì)寫分錄,教下! 我是公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬請(qǐng)代賬公司做了。
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


哦,明白了,謝謝老師。
不客氣 同學(xué)好好學(xué)習(xí)天天向上