你好,取得的成本票可以抵扣所得稅。 然后稅務(wù)局報到時銀行賬戶都要備案的。 要是剛開業(yè)的這個費用支出都計入管理費用開辦費。
我們公司內(nèi)部員工餐廳,購買食材菜,只有收據(jù)怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票???代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務(wù)報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發(fā)票,公司只按勞務(wù)報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風(fēng)險存在呢?
公司還有1000萬進(jìn)項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風(fēng)險。
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項,就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項,就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進(jìn)項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
你好,咱要是小規(guī)模一個季度30萬以內(nèi)是免增值稅的,咱說這個抵扣不是抵增值稅,是抵的所得稅。
好的,謝謝
不客氣的問題解決,請好評,謝謝,謝謝!
老師您好,那租房以代理人個人名義租的,有租房合同,沒有發(fā)票,可以抵稅么?是不是非要發(fā)票?
還是要轉(zhuǎn)公司名下?
需要單位租賃的合同才可以做,單位的費用那是個人的,和單位沒有關(guān)系。
然后必須有發(fā)票才能稅前扣除。