你好,當(dāng)時(shí)辦理了過戶是嗎?

老師好,我公司有一輛小貨車,還沒有折舊完,現(xiàn)在把它賣給個(gè)人,收了一點(diǎn)錢,這個(gè)怎么做分錄?折舊那邊怎么處理?謝謝
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時(shí)只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶,麻煩老師給回復(fù)下,萬分感謝
老師,我們是物流公司,現(xiàn)在是公司預(yù)收客戶50000塊錢,我做的是:借,庫(kù)存現(xiàn)金 50000,貸,預(yù)收賬款 50000,后來這筆錢公司代為購(gòu)買了車輛保險(xiǎn)和購(gòu)置稅,還有3400塊錢退給客戶,我怎么做賬呢,請(qǐng)老師幫忙。
老師,客戶拿車輛來我這邊抵押貸款,現(xiàn)在沒錢贖回車輛,我們把車賣了怎么做分錄,收的錢還是虧損的
老師,我們是典當(dāng)行的,上個(gè)月有個(gè)客戶當(dāng)車1萬塊錢,這個(gè)月到期了沒有能力贖回,我們把客戶的車輛賣了價(jià)格是9000虧了1000塊錢我們這個(gè)要開發(fā)票嗎?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金,這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)
老師,稅一 消費(fèi)稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊(cè)直聘網(wǎng)招聘員工 這個(gè)注冊(cè)平臺(tái)費(fèi)應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請(qǐng)問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費(fèi)記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請(qǐng)為個(gè)體戶嗎?
在河北省內(nèi)干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
個(gè)人年收入不超過12萬元不用交個(gè)人所得稅嗎


借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
是的,老師,并沒有計(jì)提固定資產(chǎn)哦,因?yàn)檐囕v是人家的,當(dāng)月贖回,只不過是客戶沒錢贖回我們賣了,當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金是20000給他,現(xiàn)在車輛才19000,虧了一千塊錢,怎么做分錄
你必須做固定資產(chǎn),你做不了庫(kù)存商品,你單位又不是銷售這個(gè)的。
老師,你做的分錄不對(duì),你這樣做車輛是變成是我們的車輛了,車輛是顧客的,他沒錢贖回,我們變賣了,還當(dāng)金19000給我們,剩下1000塊錢是我們虧錢的,怎么做分錄
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
不是主營(yíng)的你就把主營(yíng)放到其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本
老師,這樣更不對(duì),你看清楚我問的問題?我們支付放貸款是借應(yīng)收賬款20000貸銀行存款20000,現(xiàn)在賣車得到的錢歸還我們當(dāng)金借銀行存款19000,貸應(yīng)收賬款19000。1000的差額虧損分錄嗎?實(shí)際上賣車不夠我們支付的當(dāng)金啊?
怎么就變成我們的收入啊?我們放貸只收利息,現(xiàn)在是賣車還款贖車款給我們?
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬, 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
不做收入你做什么的?你們單位不是收到了錢,那你想走代收代付嗎?走代收代付你有證明嗎?因?yàn)槭悄隳弥?,這個(gè)車銷售出去的。
A欠你的錢,然后B支付的不是 應(yīng)收賬款一直掛賬
你走代收代付需要出委托書借銀行房款 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款a。
老師我們賣的車并沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在客戶沒錢還款給我們了,我們拿客戶車輛賣了19000現(xiàn)在是怎么做嗎?正常做?
當(dāng)時(shí)開具了當(dāng)票給客戶了,現(xiàn)在收到賣車款19000怎么平賬?
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬, 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。老師,直接這樣做可以嗎?不做固定資產(chǎn)了
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬, 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
稅率是多少嗎?我們是小規(guī)模的,可以是1嗎?
稅率,增值稅稅率1%的。
借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款2萬老師這筆分錄我不理解
就是這個(gè)車的成本。
當(dāng)金收不回來放入成本核算是嗎?
不是的,你他抵扣了你單位的這個(gè)欠款做成本。