按加工承攬合同申報印花稅
1日,甲公司與乙公司簽為期6個月的裝修合同,合同總價款為300萬元,該業(yè)務適用增值稅率9%。裝修費用每月末按完工進度支付。至12月31日,實際發(fā)生分務成本50萬元(均為職工薪強),估計為完成該臺同還將發(fā)生勞務成本150萬元,乙公司按建度支付了價款和稅放。假定該項業(yè)務屬于甲公司的主營業(yè)務,按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定勞務完工進度,發(fā)生的成本預期能夠收回。(學堂用戶tbw6c8于2021-12-0616:41發(fā)布
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務服務合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
1.甲公司與乙公司簽訂為期6個月的裝修合同,合同總價款為300萬元, 價 該業(yè)務適用增值稅率 9%,裝修費用每月末按完工進度支付。至 2020 年 12 月 31 日,實際發(fā)生勞務成本 50 萬元(均為職工薪酬),估計為完成該 合同還將發(fā)生勞務成本 150 萬元,乙公司按進度支付了價款和稅款。假 定該項業(yè)務屬于甲公司的主營業(yè)務,按實際發(fā)生的成本占估計總成本的 比例確定裝修的履約進度,發(fā)生的成本預期能夠收回。 要求: (1)計算 2020 年 12 月 31 日的勞務履約進度。 (2)計算 2020 年度應確認的勞務收入和勞務成本。 (3)編制甲公司 2020 年實際發(fā)生勞務成本、年末確認收入和結轉成本的 老師怎么做,這道題
甲裝修公司為增值稅一般納稅人,其裝修服務適用增值稅稅率為9%。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款總額為200 000元,增值稅稅額為180 000元,裝修費用每月按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務的履約進度為40%;乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款。截至2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本50 000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務成本70 000元。2022年2月28日,工程完工,乙公司支付剩余價款同時支付對應的增值稅款。2022年為完成該合同共發(fā)生勞務成本120 000元(假定均為裝修人員薪酬)。 1 (簡答題) 2021年實際發(fā)生勞務成本50 000元。 2 (簡答題) 2021年12月31日確認勞務收入并結轉勞務成本。 3 (簡答題) 2022年實際發(fā)生勞務成本70 000元。 4 (簡答題) 2022年2月28日工程完工,確認2022年勞務收入并結轉勞務成本
甲裝修公司為增值稅一般納稅人,其裝修服務適用增值稅稅率為9%。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款總額為200000元,增值稅稅額為18000元,裝修費用每月按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務的履約進度為40%;乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款。截至2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本50000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務成本70000元。2022年2月28日,工程完工,乙公司支付剩余價款同時支付對應的增值稅款。2022年為完成該合同共發(fā)生勞務成本120000元(假定均為裝修人員薪酬)。要求:做出以下業(yè)務會計處理。(1)2021年實際發(fā)生勞務成本50000元。(2)2021年12月31日確認勞務收入并結轉勞務成本。(3)2022年實際發(fā)生勞務成本70000元。
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
金額呢?按每月實際支付的金額,每月申報嗎?
是,按每月實際支付的金額,每月申報