借周轉材料,貸銀行存款 借醫(yī)療業(yè)務成本,貸周轉材料。
我們醫(yī)院購買藥品,進行借藥品貸現(xiàn)金的分錄;但供應商開具的發(fā)票中包含了醫(yī)院退回的藥品費用,需要正確進行會計處理,上面蓋著對方公司藥的出庫專用章老師會計分錄怎么寫我們醫(yī)院購進一些藥品收到對方普通發(fā)票,同時對其中一種藥品退藥,收到對方公司的退貨清單,上面蓋著出庫專用章,退貨的分錄是借現(xiàn)金-100貸藥品-100嗎
請問老師,有個醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理?蔥廠家或者別的公司采購藥品,沒有實際入庫,直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等,需要用到庫存商品這個科目嗎?還是直接計入成本?像是中介商一樣,幫廠家代銷藥品,廠家給中間商返利,作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商,這個業(yè)務應該怎么記賬?
老師: 我們現(xiàn)在剛購買了一個酒店,然后開始裝修改造,其中賣家廚房設備,就直接不弄走了。我們花7萬塊錢直接購買了。但是那些東西也沒具體啥明細了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來,這樣的我怎么入賬呢,?
老師: 我們現(xiàn)在剛購買了一個酒店,然后開始裝修改造,其中賣家廚房設備,就直接不弄走了。我們花7萬塊錢直接購買了。但是那些東西也沒具體啥明細了。而且都是用了很多年的,就一起買了能用的用將來,這樣的我怎么入賬呢,?
醫(yī)院會計做賬,醫(yī)護人員從收費處領藥用于救護車備用,然后收費處開了發(fā)票,系統(tǒng)會顯示增加收入(但實際上是沒有進賬的),該怎么做賬?可以先紅字沖減收入嗎?①借:銀行存款,貸醫(yī)療收入;②借:其他醫(yī)療支出,貸庫存商品-藥房?感覺第二條怪怪的,該怎么做賬
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
直接借醫(yī)療業(yè)務成本-低值易耗品,貸銀行存款可以嗎?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快