同學(xué)你好 計入福利費(fèi)就可以了
過中秋節(jié) 老板給企業(yè)20個員工發(fā)福利 購進(jìn)20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對嗎老師
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
老師,您好,中秋節(jié)外購月餅發(fā)給員工,做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 但是月餅金額應(yīng)該計入員工個人工資薪金里,并申報個稅,那這樣月餅金額到底屬于工資薪金了,還是職工福利費(fèi)呢?
公司是二房東,出租寫字樓。中秋節(jié)統(tǒng)一采購的月餅、水果,發(fā)放給員工。這個計入職工福利對吧?
你好老師,中秋職工福利,中秋過節(jié)買了月餅水果,均對公付給水果店,這個分錄咋寫
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風(fēng)險嗎?
具體的分錄呢,不用通過應(yīng)付職工薪酬嘛?
不用 接管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款 這樣
每人500直接發(fā)錢咋寫分錄
這個直接做成工資不可以嗎 還不用調(diào)增
中秋節(jié)直接對公轉(zhuǎn)的賬備注中秋過節(jié)費(fèi)
那你只能計入福利費(fèi)