你好,21年沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
21年還沒有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開發(fā)票收入,21年又開具了發(fā)票但沒有沖20年那筆未開票收入,現(xiàn)在要怎么處理?
公司收到23年補(bǔ)開22年的銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做?開票時(shí)間是23年,22年做了無(wú)票費(fèi)用,進(jìn)入了成本
老師,21年外購(gòu)了一個(gè)庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個(gè)外購(gòu)的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫(kù),也沒有去結(jié)賬成本出庫(kù),21年的開具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來(lái)就是這筆錢。
老師,21年開具了銷售發(fā)票,23年拿到了購(gòu)入發(fā)票,現(xiàn)在怎么去進(jìn)行賬務(wù)處理
買酒送禮做賬問題:老師,如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購(gòu)買了一批酒送給客戶,進(jìn)項(xiàng)稅在21年抵扣了,但是21年至今沒有把發(fā)票入賬,也沒有視同銷售處理,現(xiàn)在24年了該怎么處理這個(gè)東西
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
之前代賬公司都是當(dāng)時(shí)手里有啥進(jìn)項(xiàng)票就立馬抵了,他們的做賬方式是, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 沒走庫(kù)存商品科目
那你現(xiàn)在把這個(gè)發(fā)票貼上去當(dāng)年的
當(dāng)年也沒入貼到哪里,我給您發(fā)的分錄就是當(dāng)時(shí)21年看到成本票直接做的分錄,當(dāng)時(shí)沒這張票
你把23年的發(fā)票貼到21年轉(zhuǎn)分錄的后邊,如果有進(jìn)項(xiàng)就抵扣在今年
21年沒轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本呀,沒抵它的
比如當(dāng)時(shí)賣了一臺(tái)電腦,但是抵扣的成本是拿到的桌子的發(fā)票抵了
那你需要做以前年度損益調(diào)整,修改申報(bào)表和年度報(bào)表了這樣
它的業(yè)務(wù)都是是這樣做的
現(xiàn)在修改申報(bào)表和年度報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)吧,從成立到現(xiàn)在,一直都是這樣的
是的風(fēng)險(xiǎn)肯定的,修改申報(bào)表
了解了,謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油