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請問,我們替別人付物業(yè)費(fèi)抵債務(wù),然后我們員工付的錢,他現(xiàn)在拿票報銷,我們把錢轉(zhuǎn)給了他,這個分錄怎么寫

2023-10-12 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 09:30

借成本費(fèi)用 貸銀行存款

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快賬用戶4458 追問 2023-10-12 09:32

這樣寫,我們的應(yīng)付款項(xiàng)并沒有減少呀

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:33

您說的什么應(yīng)付賬款

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快賬用戶4458 追問 2023-10-12 09:34

你看我上面的問題,我們帳上現(xiàn)在有其他應(yīng)付款呢,等于我們欠別人錢,給他交物業(yè)費(fèi)抵這個

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:34

那你這么做 借應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶4458 追問 2023-10-12 09:37

就這樣對吧

就這樣對吧
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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:37

對的,就是這么做賬的。

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快賬用戶4458 追問 2023-10-12 09:37

不用計(jì)入我們的管理費(fèi)用,對吧

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:38

對,這個你們不需要記入費(fèi)用

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快賬用戶4458 追問 2023-10-12 09:41

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:41

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝。

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借成本費(fèi)用 貸銀行存款
2023-10-12
學(xué)員你好,借款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款等 報銷 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
2023-01-09
借其他應(yīng)收款貸銀行 貨物到了借原材料貸其他應(yīng)收款
2021-11-30
一、收到錢的分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 二、至于計(jì)提工資,正常計(jì)提工資,對于此項(xiàng)目,視同公司的項(xiàng)目進(jìn)行做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 三、對于支付這個人的款項(xiàng),讓這個人到稅務(wù)局開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票列支這個項(xiàng)目的成本處理。
2020-09-08
借應(yīng)收票據(jù),貸預(yù)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入, 背書出去, 借銀行存款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù)。
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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