您好,用 其 他應(yīng)付款 是因?yàn)楹屠习逋鶃?lái)不止這筆,以前老板也跟公司借過(guò)全,用一個(gè)科目好對(duì)賬,另外其他應(yīng)付或其他應(yīng)收用哪個(gè)都一樣,因?yàn)樽鲐?fù)債表時(shí)需要進(jìn)行重分類的
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶
老師好,我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了,報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候,很多沒(méi)付職工的報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆](méi)報(bào)銷的時(shí)候,進(jìn)的是其他應(yīng)收款,
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來(lái),我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
老師,那工會(huì)賬戶銀行收的手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個(gè)是不會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因?yàn)槭盏焦?huì)返的時(shí)候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
老師,您好,小規(guī)模納稅人賬不多,基本工資或者社保都是法人轉(zhuǎn)賬到公戶來(lái)支付的,為什么做賬的時(shí)候要借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款呢?不明白這個(gè)其他應(yīng)付款,不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?
老師,公司給員工購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)和食品安全責(zé)任險(xiǎn),入賬是計(jì)入哪個(gè)科目?
董孝順彬老師您好,接上一個(gè)問(wèn)答,我說(shuō)的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來(lái)咯~[太陽(yáng)][單選題]甲公司2024年12月初“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬(wàn)元,銷售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬(wàn)元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過(guò)比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來(lái)填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說(shuō)下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
預(yù)付賬款,預(yù)收賬款增加,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)金額會(huì)變大嗎
小微企業(yè)取得政策性搬遷收益使得企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠不?
好的,謝謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~