你好,可以的,只要是真實(shí)的虧損就行。
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)老師,18年虧損了很多,今年盈利了能彌補(bǔ)以前虧損不交所得稅嗎
老師所得稅今年有利潤(rùn)交了所得稅,那明年虧損了,這個(gè)虧損是只能彌補(bǔ)以后年度的利潤(rùn)嗎?
企業(yè)匯算清繳今年獲利5074.75元,前一年度獲得7507.83元,前二年度虧損1025.91元,前三年度虧損7313.72元,前四年度0,前五年度虧損24988.04元,前六年度虧損23627元,今年匯算清繳可以彌補(bǔ)前五年度的虧損嗎,中間第四年斷了還能補(bǔ)嗎?這個(gè)要怎么計(jì)算了
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,連續(xù)三年都虧損,合計(jì)虧損4萬(wàn)多,今年有收入了,上半年把虧損4萬(wàn)多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個(gè)季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個(gè)季度虧損4千多,報(bào)稅時(shí)候,所得稅用交嗎。我看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)3萬(wàn)多呢,謝謝老師
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開(kāi)立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買(mǎi)
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
那就是連續(xù)四年虧損了對(duì)嗎。只有今年利潤(rùn)比以前年度虧損合計(jì)數(shù)大,才算盈利,不虧損了呀
你好,你這個(gè)算法是屬于總的盈利。就是今年盈利可以往前彌補(bǔ)5年的虧損。