你好,這個是專票嗎?如果是的話,你那一列都填寫不了,還是只有那一行填寫不了?
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報7-9月的時候 財務(wù)報表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我們是小規(guī)物業(yè)公司,十二月份開了電費發(fā)票,電子稅務(wù)局自動統(tǒng)計在貨物及勞務(wù)欄,我在填列增值稅申報表的時候,出現(xiàn)了你屬于服務(wù)及不動產(chǎn)企業(yè),只能填寫服務(wù)及不動產(chǎn),如下圖
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個季度收入了15萬,對方說不要發(fā)票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補開發(fā)票,我們就補了,那1月份報稅的時候增值稅及附加稅申報表格要怎么填列呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當月的第一個工作日計算后開,那么我選擇第一個工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個人的車 個稅按照財務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負17.06% 可以這樣認為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
普票,而且免稅。這個金額是我手動填寫的,但是我點導(dǎo)入申報表,表里沒有這個數(shù)據(jù)
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?怎么是零稅率???
開的是銷售水晶原石的發(fā)票,不足10萬,發(fā)票上就顯示免稅
你好,那也不應(yīng)該在0稅率里面銷售貨物1%里面。
你的稅率是一個星號,不是零稅率,也不是免稅的,因為你們的月銷售額10萬以內(nèi),或者季度銷售額30萬以內(nèi),他不給你開上稅率,開上稅率的話,你需要正常交增值稅了,實際你這個可以免的。
主要是我不管填在哪一列,都無法導(dǎo)入申報表。然后我想直接在申報表里填寫。申報表里貨物及勞務(wù)那一欄也不讓我填寫
你好,你看一下你們是不是沒有貨物的稅種認定,電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息增值稅稅種認定。
只有一個設(shè)計服務(wù)的,沒有銷售貨物的,這個我是不是需要再做一個稅種認定呀?
好,找你稅務(wù)局給你增加稅種認定。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。