你好,這個(gè)是專票嗎?如果是的話,你那一列都填寫不了,還是只有那一行填寫不了?

老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師,我們是小規(guī)物業(yè)公司,十二月份開了電費(fèi)發(fā)票,電子稅務(wù)局自動統(tǒng)計(jì)在貨物及勞務(wù)欄,我在填列增值稅申報(bào)表的時(shí)候,出現(xiàn)了你屬于服務(wù)及不動產(chǎn)企業(yè),只能填寫服務(wù)及不動產(chǎn),如下圖
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了,現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬,對方說不要發(fā)票,我們就做的無票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


普票,而且免稅。這個(gè)金額是我手動填寫的,但是我點(diǎn)導(dǎo)入申報(bào)表,表里沒有這個(gè)數(shù)據(jù)
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?怎么是零稅率???
開的是銷售水晶原石的發(fā)票,不足10萬,發(fā)票上就顯示免稅
你好,那也不應(yīng)該在0稅率里面銷售貨物1%里面。
你的稅率是一個(gè)星號,不是零稅率,也不是免稅的,因?yàn)槟銈兊脑落N售額10萬以內(nèi),或者季度銷售額30萬以內(nèi),他不給你開上稅率,開上稅率的話,你需要正常交增值稅了,實(shí)際你這個(gè)可以免的。
主要是我不管填在哪一列,都無法導(dǎo)入申報(bào)表。然后我想直接在申報(bào)表里填寫。申報(bào)表里貨物及勞務(wù)那一欄也不讓我填寫
你好,你看一下你們是不是沒有貨物的稅種認(rèn)定,電子稅務(wù)局我的信息,企業(yè)信息增值稅稅種認(rèn)定。
只有一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)的,沒有銷售貨物的,這個(gè)我是不是需要再做一個(gè)稅種認(rèn)定呀?
好,找你稅務(wù)局給你增加稅種認(rèn)定。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。