他這個(gè)是可以這樣做的,臨時(shí)工的話是可以計(jì)入成本的
老師,我們是開發(fā)企業(yè),今年三月份開發(fā)項(xiàng)目上就有工人和領(lǐng)導(dǎo),可是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)沒就緒,也沒計(jì)提,到現(xiàn)在也沒發(fā)過工資,我們也是暫時(shí)先記的往來,想問一下,到時(shí)候這個(gè)工資我該怎么給人家處理,年底肯定要把今年的發(fā)完,那樣不是就產(chǎn)生個(gè)稅了嗎?我該怎么給他們做這個(gè)賬,因?yàn)楝F(xiàn)在也沒有在網(wǎng)上給他們報(bào)過個(gè)稅
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來累計(jì)也有個(gè)幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務(wù)
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個(gè)人所得稅:66.64元,實(shí)發(fā)工資:7154.59元,計(jì)提工資的分錄如下: 借方:管理費(fèi)用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時(shí) 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分:478.77。 這樣的話賬面才會平,麻煩問一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應(yīng)該怎么處理?
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計(jì)小白,謝謝老師了
老師麻煩問下企業(yè)一般納稅人,什么都干,種藥材,種樹苗,有三個(gè)人固定,交社保,其他都是臨時(shí)工,我看前會計(jì)只報(bào)三人工資個(gè)稅,記賬把三人記到管理費(fèi)用工資里,其他零時(shí)工記到成產(chǎn)成本,貸銀行存款,沒有計(jì)提,也沒報(bào)稅,合適嗎?這個(gè)臨時(shí)工工資怎么處理?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對
臨時(shí)工沒有報(bào)個(gè)稅,賬上也沒有計(jì)提,只是借生產(chǎn)成本 貸銀行存款 摘要寫銀付工資老師這樣合適是吧?
對的,這個(gè)是可以的可以
每月只報(bào)個(gè)稅三人,賬上計(jì)提這三人工資,
對的,是可以這樣操作的
那我可以借主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
摘要銀付工資借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
可以,這個(gè)是沒問題的
好的謝謝老師
不客氣了,早點(diǎn)休息
老師麻煩你再看下我們的聊天記錄,這樣處理合適嗎????
怎么?計(jì)提工資,申報(bào)個(gè)稅,不就是這樣?您覺得不是這樣?