學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,用負數(shù)沖

老師好,請問我們計提的員工工資一直沒有發(fā)放,也確定不發(fā)了,這部分工資要怎么處理呢,是沖回計提嗎
老師好, 去年計提工資的會計科目是,借::管理費用-工資, 去年計提社保的會計科目是,借:管理費用-研發(fā)費社保,這個需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢? 謝謝
老師,計提的工資大于實際發(fā)放的工資,這個要怎么處理呢?是紅沖之前計提的科目嗎?還是沖管理費用
老師、我11月計提工資:借管理費用10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬,然后工資計提多了,我想紅沖掉之前的計提,然后在做正常實發(fā)工資數(shù),借管理費用(紅字10萬)貸應(yīng)付職工薪酬(紅字10),這樣怎么管理費用變有差額負數(shù)了
老師23年12月計提的工資,24年1月沖銷,按實際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),沖銷科目是借管理費用紅,貸應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?