同學,你好 算自產自銷的,
老師,我咨詢一下, 公司,經營范圍,家禽蓄飼養(yǎng)與銷售,一般納稅人,增值稅免稅已備案 企業(yè)養(yǎng)殖雞鴨出售,是免稅的,因為銷量大,企業(yè)另從農民手中收購了成年雞放在農場飼養(yǎng)一段時間后再陸續(xù)銷售,農產品自產免稅,鮮活農產品銷售也免稅。這個購買的雞鴨增值稅怎么處理 我公司可屬于鮮活農產品銷售公司[微笑]
我們公司是生產管材的一般納稅人,我們從別的生產管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票,我們購進管材的廠家當時沒有給我們開增值稅專用發(fā)票,過了幾個月給我們補開了發(fā)票,這個補開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
您好,我們集團年初買房了,取得了一筆2500萬的進項,想問一下這一筆進項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進行稅務籌劃。我們目前每月進銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認證抵扣的話,也會產生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應該怎么辦?
小規(guī)模企業(yè) 1.收到投資款,這個月15號前就要交企業(yè)所得稅是嗎 2.我們租了別人的噴漆房場地,按月支付,那這個需要交印花稅嗎 3.員工暫時不買五險,交個稅算大,比如工資6000,那就是6000-5000=1000*3%=30,交30的個稅,都是按3%算 4.員工拿的白條領導給報銷了,記入費用里,后期可以用同類發(fā)票抵,可以吧
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個項目是一般計稅,我們把勞務外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務公司簽訂的合同是純勞務,稅率是9%,但是履行了一段時間,他們發(fā)現他們開9%的發(fā)票,沒有進賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經簽完了,這樣還能改3%嗎老師
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結轉了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應該怎么賬務處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經營范圍增加:接受金融機構委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(不含金融信息服務) 接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務)
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
那說明企業(yè)給我們開免稅普票可以抵扣百分之9的稅率是吧?
如下,你好 嗯嗯,是的