你好,同學(xué),如果金額不大,就不用調(diào)了

我想問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在屬于籌建期我現(xiàn)在還沒(méi)有辦理稅務(wù)信息采集可不可以等正式開(kāi)業(yè)了再辦,不辦的話之前這些費(fèi)用走老板的卡合理嗎
老師,我們公司在籌建期。我把相關(guān)費(fèi)用都進(jìn)入到開(kāi)辦費(fèi),我只分了管理費(fèi)用_差旅費(fèi),管理費(fèi)用_福利費(fèi),其他我是這樣寫的分錄借管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款。這樣做可以嗎?這樣都做了9個(gè)月了,我怕不對(duì),下月財(cái)務(wù)經(jīng)理要來(lái)檢查,忐忑不安
我們公司是一般納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2020年11月結(jié)束公司的籌建,之前的籌建費(fèi)用做在管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi),今天聽(tīng)了齊紅老師的課直接用管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)要納稅調(diào)增,可不可以把之前記的管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)調(diào)賬,調(diào)成:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)。貸:管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。
老師,我司去年籌建期間,我把籌建期間發(fā)生的費(fèi)用都直接算管理費(fèi)用了,需要去改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?能不能把管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到開(kāi)辦費(fèi)呢?借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)招待/加油/社保貸管理費(fèi)用招待/加油,社保,這個(gè)可以嗎?跨年的
老師,我那個(gè)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開(kāi)填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開(kāi),做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


金額倒是不大,千把塊錢。我一直有個(gè)疑問(wèn),老師。像招待費(fèi)這種,全部入了開(kāi)辦費(fèi),后面匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)要求調(diào)整
招待費(fèi),辦公費(fèi)可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),但是招待費(fèi)籌建期間可以稅前扣除的只有發(fā)生額的百分之六十。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝