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老師,銷售電動(dòng)車(chē)貿(mào)易公司,小規(guī)模的,收到13個(gè)點(diǎn)的專票,直接 借庫(kù)存商品 貸現(xiàn)金?銷售季度不滿30萬(wàn),都是普票,也是要寫(xiě)分錄 增值稅減免是不?

2023-10-10 15:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 15:03

需要寫(xiě)稅金,然后把減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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需要寫(xiě)稅金,然后把減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2023-10-10
您好,這個(gè)的話是屬于不含稅的價(jià)格,這個(gè)
2024-09-27
您好,含稅一起做庫(kù)存商品,然后不超過(guò)10萬(wàn)也是免稅的
2023-09-07
你好; 是的。 就這樣來(lái)做分錄處理 ;? 如果是 先買(mǎi)來(lái)銷售的話就這樣掛分錄??
2021-10-11
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)對(duì)于不開(kāi)票收入或者開(kāi)普票的賬務(wù)處理基本正確,完整分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí): 借:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 如果未開(kāi)票收入超了季度 30 萬(wàn)需要交增值稅,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入時(shí): 借:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 處理流程如下: 當(dāng)企業(yè)發(fā)生未開(kāi)票收入時(shí),應(yīng)在賬簿中如實(shí)記錄收入金額,并按照規(guī)定計(jì)提應(yīng)交增值稅。在季度申報(bào)納稅時(shí),如果累計(jì)未開(kāi)票收入和開(kāi)票收入之和超過(guò) 30 萬(wàn)元,則需要計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額,并在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款。如果未超過(guò) 30 萬(wàn)元,則可以享受小規(guī)模納稅人的增值稅免征政策,此時(shí),對(duì)于已計(jì)提的應(yīng)交增值稅,可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益科目
2024-10-18
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