借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整
老師好,去年繳納的資金賬簿印花稅,減半征收退稅了500元,如何做分錄
補繳了2021年的資金賬簿印花稅,應(yīng)該如何寫會計分錄?
補繳去年的印花稅,如何做會計分錄。
第四季度計提的買賣合同印花稅和本年計提的營業(yè)賬簿的印花稅,分錄可以寫到一起嗎?應(yīng)該如何寫
補交2021年度印花稅,還有滯納金,請問如何寫會計分錄?
老師 先計提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開票招標(biāo)代理費需交印花稅嗎
填利潤表的營業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個季度開了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費-增值稅,沒有計提稅費,本季度繳納了上個季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補計提,或者說怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報的金額小于最近申報的金額0,請確認(rèn)無誤,怎么回事,新公司這是第一次申報企業(yè)所得稅
請問合伙企業(yè)當(dāng)月沒有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營所得稅報表上費用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計提嗎
老師審計考幾道綜合題?
申報2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?
繳納的時候是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款?
對,沒錯,是這么做的
老師,老師執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個補繳的金額是1500元,金額不大,是否可以直接計入當(dāng)期損益,借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款?
沒問題,可以直接這么做的