根據(jù)中國國家稅務(wù)總局關(guān)于預(yù)繳稅款的規(guī)定,建筑企業(yè)在進行建筑服務(wù)時,應(yīng)當按照規(guī)定向施工所在地的主管稅務(wù)機關(guān)進行預(yù)繳稅款申報,并提供相關(guān)資料。其中,預(yù)繳申報表是需要加蓋企業(yè)公章或者發(fā)票專用章的。 因此,在預(yù)繳申報表上加蓋項目部公章是符合規(guī)定的,但是需要確保項目部公章是經(jīng)過企業(yè)授權(quán)的,并且在法律上是有效的。如果項目部公章沒有經(jīng)過企業(yè)授權(quán)或者無效,可能會導(dǎo)致預(yù)繳申報無效或者被稅務(wù)機關(guān)拒絕。 此外,如果當?shù)囟悇?wù)機關(guān)對于預(yù)繳申報表蓋章有特別要求,企業(yè)應(yīng)當按照當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的要求進行處理
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預(yù)繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風險嘛
小規(guī)模建筑行業(yè)想要開具外經(jīng)證到外地辦公,到時開發(fā)票是不是在項目地稅務(wù)局代開發(fā)票的?如果是開專票是不是到項目地預(yù)繳增值稅2個點?然后在公司注冊地稅務(wù)申報扣繳稅?
老師:我們上個月在異地的項目開了發(fā)票,這個去當?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了相關(guān)稅款,請問現(xiàn)在申報表里要填哪幾張表啊?
一般納稅人接了個勞務(wù)分包項目異地的,跨地級市了,是不是要預(yù)繳增值稅阿,開個發(fā)票建筑服務(wù)勞務(wù)費 ,電子稅務(wù)局預(yù)繳表就可以把稅錢給項目所在地了是嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
我們項目部是蓋了章的
但是我們?nèi)C構(gòu)所在地開票,需要提交當?shù)厣陥蠖惪畹念A(yù)繳表,機構(gòu)所在地就是我們的公司要求預(yù)繳表上稅務(wù)局要蓋章,但是稅務(wù)局又不給蓋
這個看當?shù)囟惥忠罅伺?
哦,我以為現(xiàn)在有新的規(guī)定,以前都蓋的好好的,現(xiàn)在說是當?shù)仡A(yù)繳稅款填預(yù)繳表時他們稅務(wù)局不對預(yù)繳表上的數(shù)據(jù)負責
主要看稅局規(guī)定哦
這個每個地方稅務(wù)局都不一樣?
各地人不一樣是會有區(qū)別的