可以先進(jìn)行申報(bào),后續(xù)進(jìn)行更正
請(qǐng)問老師,發(fā)放給員工的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)需要并入工資代扣代繳個(gè)稅,但是發(fā)放的時(shí)候,并不知道該員工的個(gè)稅需要扣多少。在次月做工資表的時(shí)候才知道。這個(gè)發(fā)放分錄和扣個(gè)稅分錄應(yīng)該怎么做呢
現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,客戶季度給一次流水,發(fā)現(xiàn)4,5月公戶發(fā)工資給出去的員工里面沒有申報(bào)工資,因?yàn)樵囉闷谝矝]有買社保在6月初已經(jīng)辭職了,不知道要不要補(bǔ)申報(bào)工資好,補(bǔ)申報(bào)和不補(bǔ)申報(bào)工資有什么區(qū)別嗎有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問員工辭職的扣個(gè)稅要怎么扣,因?yàn)檗o職后的一個(gè)月還在發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,不知道要扣多少啊,等我知道已經(jīng)發(fā)了工資,這怎么弄呢
老師您好,有個(gè)問題不知道怎么處理,就是有個(gè)員工辭職,個(gè)稅沒扣夠,現(xiàn)在工資發(fā)了人家也不會(huì)退錢了啊,這要怎么才能公司不賠個(gè)稅呢
請(qǐng)問一下老師,我現(xiàn)在申報(bào)完4月份發(fā)的工資(3月份的工資表),現(xiàn)在要做4月份的工資表(5月發(fā)的),這張工資表的要扣的個(gè)稅怎么計(jì)算啊,申報(bào)系統(tǒng)要6月才能申報(bào)吧,個(gè)稅都不知道,怎么扣啊
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
什么叫后續(xù)更正怎么更正?工資都發(fā)下去了,要不到錢了呀?
那就先少報(bào)一點(diǎn)或者0報(bào)個(gè)稅
報(bào)完以后根據(jù)實(shí)際發(fā)放工資進(jìn)行更正申報(bào)
什么叫少報(bào),怎么報(bào)?明明銀行支出那么多工資怎么可以少報(bào)呢,要做到銀行余額相符
員工幾月辭職?辭職那個(gè)月的工資您不知道對(duì)嗎?申報(bào)時(shí)候申報(bào)了多少工資?
辭職那個(gè)月不知道個(gè)稅,所以就扣少了,現(xiàn)在如果公司不想貼錢要怎么處理
給他少申報(bào)也不行啊,銀行支出對(duì)不上呀
哦,那處理起來比較難,因?yàn)殄X估計(jì)要不回來了,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是要虧個(gè)稅嗎
沒辦法啊,錢要不回來了呀,如果能要回來可以更正申報(bào),要不回來計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,稅前不能扣除
老師,計(jì)入營(yíng)業(yè)外了那還需要交那么多個(gè)稅嗎
多交個(gè)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,要不然賬平不了
老師,我還是沒搞懂,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了就不用賠個(gè)稅了呀
雖然計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)交個(gè)稅的賬平了,但是不屬于企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的支出,所以企業(yè)所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
老師,我知道要調(diào)增,我問這樣還會(huì)虧個(gè)稅嗎
虧了呀,本不該企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)承擔(dān)了