12日購進時: 借:在途物資 200000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 26000 貸:銀行存款 226000 16日驗收入庫時: 借:庫存商品 180000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 2040 貸:在途物資 200000 庫存商品 9800
(6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價為2500元:冰箱40臺,單價為2400元:電視機50臺,單價為1200元:微被爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅稅額為30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調40臺,單價2500元:冰箱50臺,單價2400元:電視機60臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運輸費1360元,貨款收到并存入銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發(fā)現其中10臺質量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉入“應收賬款賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。(10)18日,12日向中遠商場銷售的電視機中有5臺存在質量問題,
12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到如何做會計分錄
(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發(fā)現其中10臺質量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收入庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅轉人“應收賬款”賬戶,拒收商品記入“代管商品物資”備查簿。如何做會計分錄
6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價2500元;冰箱40臺,單價2400元;電視機50臺,單價1200元;微波爐20臺,單價250元。貨款總計236000元,增值稅稅額30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發(fā)現其中10臺質量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收入庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅轉入應收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。18日,12日向中遠商場銷售的電視機5臺存在質量問題,中遠商場要求退貨、經協商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款已收到。
6)12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價2500元;冰箱40臺,單價2400元;電視機50臺,單價1200元;微波爐20臺,單價250元。貨款總計236000元,增值稅稅額30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價2000元,貨款200000元,增值稅稅額26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元,增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經審核無誤,予以承付,商品尚未收到16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經檢驗發(fā)現其中10臺質量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收入庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅轉入應收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資"備查簿。18日,12日向中遠商場銷售的電視機5臺存在質量問題,中遠商場要求退貨經協商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款已收到如何做會計分錄
銷售酒類,開票可以不寫單位和單價嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產租賃行業(yè),收到的中介服務費增票,可以進項抵扣嗎?
社保新規(guī),強制上社保,現在我們公司的人員是工資拆分開在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個情況有沒有什么稅務風險
老師,員工8月份離職,8月份的時候未及時辦理停交社保導致9月份才辦理按照社保新規(guī)當月離職當月社保也要繳納,公司跟員工協商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費用700元(比如原來是個人承擔200元,公司承擔500元),現在我要申報8月屬期的個稅這個員工9月的社保費用(即700元)要在個稅這里體現嗎?
老師,原產地證明書在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產稅后還要不要交沒有出租時每年十月份申報的房產稅,
老師 收到銀行開具的貸款利息發(fā)票,進項稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請問如果物業(yè)公司代收電費,可以讓對方打款過來備注服務費,然后開服務費發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了20萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?