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老師我們是個(gè)體戶、開了紙質(zhì)發(fā)票普票45000元,領(lǐng)了定額發(fā)票30000元但用了定額20000元,我們這季度申報(bào)增值稅是45000加上30000元?

2023-10-07 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 11:14

您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的

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快賬用戶4521 追問 2023-10-07 11:15

這75000輸入到免稅那一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:16

嗯對(duì),是屬于免稅的欄次的

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您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的
2023-10-07
你好,所得稅是按累計(jì)數(shù)申報(bào)的,你把1-3季度的收入金額累計(jì)數(shù)填寫進(jìn)去就可以了
2021-10-20
您好!按照季度申報(bào),如果季度銷售額不超過45萬元免稅,但要申報(bào)。
2022-01-01
你好 按實(shí)際的銷售額申報(bào) 分別填寫進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 表?
2020-12-09
您好,300000/(1%2B1%)填報(bào)不含稅的銷售額到第三欄。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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