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老師您好,已開發(fā)票,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨月沖紅要怎么做分錄

2023-10-07 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 10:40

您好,是結(jié)轉(zhuǎn)了以后再紅沖嗎,跨年了嗎

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快賬用戶9505 追問 2023-10-07 10:41

沒跨年,跨月

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:43

那就是直接做反向就可以的

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快賬用戶9505 追問 2023-10-07 10:44

成本也要沖掉吧

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快賬用戶9505 追問 2023-10-07 10:45

直接方向一樣,用負數(shù)代替可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:49

嗯對,這個是可以的哈

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您好,是結(jié)轉(zhuǎn)了以后再紅沖嗎,跨年了嗎
2023-10-07
你好,發(fā)生跨年銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-01-06
同學(xué)您好,借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2024-01-13
你好,要紅沖原來的那個憑證,結(jié)轉(zhuǎn)的也要沖
2020-12-25
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就行了 要轉(zhuǎn)出的
2021-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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