你好,如果你們單位沒有異地預(yù)繳的主表34行,這個就是。
實際少繳納增值稅了0.01元,財務(wù)報表和增值稅納稅申報表差0.01元,財務(wù)報表多0.01元,老師
老師應(yīng)交增值稅是看增值稅納稅申報表的哪一行
老師你好,從增值稅納稅主表上,哪一行是我實際累計交的增值稅
老師您好!小規(guī)模納稅人季度申報增值稅沒有達到30萬增值稅申報表彈出是3個點的免稅額,實際記賬是按1記的,實際也不需要繳納增值稅,分錄怎么操作
增值稅申報表中申報的稅金附加一年累計金額為啥跟實際繳納的有差?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
好的,異地預(yù)繳在哪一欄呢
你好 在28欄主表里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。