你好,你不需要交稅的話(huà),免稅的稅額系統(tǒng)默認(rèn)的是3%,這里不用修改,因?yàn)橄到y(tǒng)沒(méi)有1%的稅率,賬上還是按照1%來(lái)做

老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬(wàn)免征增值稅,申報(bào)表跳出免稅額是按3%的,那寫(xiě)分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按開(kāi)票的1%還是3%金額做賬?
小規(guī)模,本季度開(kāi)票金額比如100元,按照1稅率,增值稅金額1元,等于應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入1元,這是賬面的 然后去報(bào)稅時(shí)候,增值稅免稅額是按照3的稅率,帶出來(lái)免稅額3元,怎樣才能使申報(bào)報(bào)表和賬面一致呢
小規(guī)模納稅人,季度5萬(wàn)內(nèi)是免稅的。開(kāi)發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
老師,小規(guī)模開(kāi)普票,票面稅率1%,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么免稅額是按照3%來(lái)轉(zhuǎn)換的,不應(yīng)該是免稅1%嗎?那做賬的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入免稅優(yōu)惠科目是按照1%計(jì)提還是3%
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬(wàn)內(nèi)免稅,銷(xiāo)售發(fā)票是開(kāi)的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開(kāi)的1%入賬呢?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶(hù)提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶(hù)收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶(hù)的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶(hù),會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶(hù)的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?

