您好,是的,可以的, 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策若干問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2009]69號(hào))的規(guī)定,企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例中規(guī)定的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠,凡企業(yè)符合規(guī)定條件的,可以同時(shí)享受?!秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)〉的通知》(國(guó)稅發(fā)[2008]116號(hào))第四條第四項(xiàng)規(guī)定:企業(yè)從事《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》和國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)等部門(mén)公布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》規(guī)定項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)活動(dòng),其在一個(gè)納稅年度中實(shí)際發(fā)生的專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的折舊費(fèi)或租賃費(fèi)的費(fèi)用支出,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照規(guī)定實(shí)行加計(jì)扣除。因此,如果企業(yè)發(fā)生的該項(xiàng)固定資產(chǎn)加速折舊費(fèi)用符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊所得稅處理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2009]81號(hào))規(guī)定,同時(shí)又符合國(guó)稅發(fā)[2008]116號(hào)文件的規(guī)定,則可以同時(shí)享受這兩項(xiàng)優(yōu)惠政策。
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,計(jì)提折舊10年,假設(shè)這臺(tái)設(shè)備120萬(wàn),每月提1萬(wàn)的折舊,那么我每年能稅前扣除的金額為多少呢?可以一次性稅前扣除嗎?還是每年只能扣12萬(wàn)?
企業(yè)在2014年1月1日后購(gòu)進(jìn)并專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,單位價(jià)值不超過(guò)100萬(wàn)元的可一次性扣除,那么購(gòu)買(mǎi)設(shè)備用于研發(fā)的金額,能否加計(jì)扣除呢?
老師。針對(duì)這個(gè)政策,我想了解下的問(wèn)題就是:比如我們購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)新設(shè)備,價(jià)值500萬(wàn),按照這個(gè)政策,那我們是可以一次性扣除,對(duì)嗎?其次就是,后面又說(shuō)了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來(lái)研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計(jì)扣除呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這是關(guān)于高新企業(yè)第四季度購(gòu)置設(shè)備可以稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,分年計(jì)提折舊無(wú)法享受100%加計(jì)扣除,那么我在提折舊時(shí)一次性將原值全部記入折舊嗎?比如設(shè)備原值50萬(wàn),記入折舊50萬(wàn)?
老師 我想問(wèn)一哈 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除問(wèn)題: 委托境外100萬(wàn) 境內(nèi)自己研發(fā)是120萬(wàn)和委托境內(nèi)80萬(wàn) 在計(jì)算委托進(jìn)外加計(jì)扣除的計(jì)稅依據(jù)的2/3 這個(gè)是按照 120+80*80%=164萬(wàn)計(jì)算 還是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
等于當(dāng)年兩項(xiàng)一起享受直接扣了360萬(wàn)對(duì)吧
您好,是的,可以同時(shí)享受這兩項(xiàng)優(yōu)惠政策