你好 你們做一個(gè)內(nèi)賬就可以 稅務(wù)局不要求做 你們做帳給你老板看的 購入的借庫存商品貸銀行存款 銷售出去不管開不開發(fā)票 借銀行存款或者庫存現(xiàn)金或者其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 其他的業(yè)務(wù)借管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 銀行存款等
那我怎么做呢?用送貨單嗎? 麻煩郭老師繼續(xù)解答一下 謝謝
郭老師像我們這便利店核定征收怎么做賬?郭老師,麻煩解答一下
老師像我們這便利店核定征收怎么做賬?老師
請(qǐng)問老師像我們這便利店核定征收怎么做賬?很急,麻煩老師解答一下
郭老師,麻煩解答一下,公司與個(gè)人合作要怎么做賬?賬務(wù)處理
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,那個(gè)社保都是公司承擔(dān),想要稅前扣除怎么做?工資表怎么做?工資表也要體現(xiàn)出來嗎
你好,那就做到工資里面,工資表需要體現(xiàn)個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保計(jì)提工資的時(shí)候包含著這一部分個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也填寫本期收入,然后再填寫專項(xiàng)扣除。