您好,不對(duì),還要減折舊和攤銷額

做應(yīng)收賬齡分析表,按約定好發(fā)貨后一個(gè)月為付款期。未到期金額是否直接按當(dāng)月未到付款期實(shí)際發(fā)貨金額?還是當(dāng)月未到賬期的實(shí)際發(fā)貨金額減去已收到的貨款,剩余部分是未到期金額?
請(qǐng)問老師,這道題的第二小問在算對(duì)債券投資的實(shí)際息收入的金額時(shí),為什么不是以債權(quán)投資的攤余成本乘以實(shí)際利率來(lái)算投資收益。我記得老師課上說(shuō)債權(quán)投資在沒有發(fā)生減值的情況下算那個(gè)實(shí)際利息收入,也就是說(shuō)投資收益的時(shí)候用,用賬面余額乘以實(shí)際利率;如果要是有減值的情況下,就是用攤余成本乘以實(shí)際利率,也就是說(shuō)嗯賬面余額減去減值之后這個(gè)余額,然后來(lái)乘以實(shí)際利率算投資收益
老師,我們拿銀行的期末余額加上應(yīng)收款期末余額,減去應(yīng)付款期末余額。請(qǐng)問是和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額相符嗎
老師,跟您請(qǐng)教一下我的計(jì)算方式是否正確?年度實(shí)際支出913458.76元,應(yīng)付賬款40438元,年度實(shí)際已收回貨款616338.8元,未收回賬款4000034.4元,目前實(shí)際賬戶余額是2397元,那么老板把應(yīng)付賬款墊資付出去的話,余額應(yīng)是-37557.96元對(duì)嗎? ? ?然后把未收回款項(xiàng)400034.4-37557.96=362476.44(這個(gè)數(shù)就是最終拿回的成本30萬(wàn)和盈利62476.44元,計(jì)算的對(duì)嗎?)
老師,實(shí)際收到的 減去 實(shí)際支出的,差額就是賬戶的余額,用這個(gè)余額 加上 應(yīng)收未收的,再減去應(yīng)付未付的,就是當(dāng)期的利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問紅沖上年度的分紅款,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無(wú)償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬(wàn),月超10萬(wàn),這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五,收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


應(yīng)該是減折舊,加攤銷額,對(duì)吧,老師?
您好,是減折舊減攤銷
是算本年累積利潤(rùn),不是當(dāng)期利潤(rùn),算本年累計(jì)利潤(rùn)就是要加攤銷額
您好,折舊和攤銷都是借方費(fèi)用科目,都是減少利潤(rùn)的呀,比如裝修費(fèi)用的攤銷是計(jì)管理費(fèi)用
可是我不是用財(cái)務(wù)軟件做賬,我是用表格做賬
您好,不管是咋做賬,攤銷是費(fèi)用,不是增加利潤(rùn)呀
我是這樣算利潤(rùn):比如我要算今年截止到9月30日的利潤(rùn),我是用9月30日的賬戶余額 加上 截止到9月30日的應(yīng)收未收賬款 減去 截止到9月30日的應(yīng)付未付賬款,這樣的話,假設(shè)8月份預(yù)付了9月、10月、11月三個(gè)月的租金,那是不是要加上10月和11月的攤銷額
您好,這么算的話是要加上,因?yàn)?0和11月還沒有攤銷,預(yù)付也是資產(chǎn) 公司沒有其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收這些科目么,