您好,不對,還要減折舊和攤銷額
做應(yīng)收賬齡分析表,按約定好發(fā)貨后一個月為付款期。未到期金額是否直接按當月未到付款期實際發(fā)貨金額?還是當月未到賬期的實際發(fā)貨金額減去已收到的貨款,剩余部分是未到期金額?
請問老師,這道題的第二小問在算對債券投資的實際息收入的金額時,為什么不是以債權(quán)投資的攤余成本乘以實際利率來算投資收益。我記得老師課上說債權(quán)投資在沒有發(fā)生減值的情況下算那個實際利息收入,也就是說投資收益的時候用,用賬面余額乘以實際利率;如果要是有減值的情況下,就是用攤余成本乘以實際利率,也就是說嗯賬面余額減去減值之后這個余額,然后來乘以實際利率算投資收益
老師,我們拿銀行的期末余額加上應(yīng)收款期末余額,減去應(yīng)付款期末余額。請問是和資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額相符嗎
老師,跟您請教一下我的計算方式是否正確?年度實際支出913458.76元,應(yīng)付賬款40438元,年度實際已收回貨款616338.8元,未收回賬款4000034.4元,目前實際賬戶余額是2397元,那么老板把應(yīng)付賬款墊資付出去的話,余額應(yīng)是-37557.96元對嗎? ? ?然后把未收回款項400034.4-37557.96=362476.44(這個數(shù)就是最終拿回的成本30萬和盈利62476.44元,計算的對嗎?)
老師,實際收到的 減去 實際支出的,差額就是賬戶的余額,用這個余額 加上 應(yīng)收未收的,再減去應(yīng)付未付的,就是當期的利潤,這樣對嗎?
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
應(yīng)該是減折舊,加攤銷額,對吧,老師?
您好,是減折舊減攤銷
是算本年累積利潤,不是當期利潤,算本年累計利潤就是要加攤銷額
您好,折舊和攤銷都是借方費用科目,都是減少利潤的呀,比如裝修費用的攤銷是計管理費用
可是我不是用財務(wù)軟件做賬,我是用表格做賬
您好,不管是咋做賬,攤銷是費用,不是增加利潤呀
我是這樣算利潤:比如我要算今年截止到9月30日的利潤,我是用9月30日的賬戶余額 加上 截止到9月30日的應(yīng)收未收賬款 減去 截止到9月30日的應(yīng)付未付賬款,這樣的話,假設(shè)8月份預(yù)付了9月、10月、11月三個月的租金,那是不是要加上10月和11月的攤銷額
您好,這么算的話是要加上,因為10和11月還沒有攤銷,預(yù)付也是資產(chǎn) 公司沒有其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收這些科目么,