借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù),完整的做這個不用做應(yīng)交稅費(fèi)。你說的做稅是什么稅款?

我們公司上個月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔(dān),本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應(yīng)收款-A公司2598.22 貸:應(yīng)收票據(jù) 406501.29 本來2598.22應(yīng)該做到財務(wù)費(fèi)用,但是由A公司承擔(dān)后不應(yīng)該計入財務(wù)費(fèi)用了,我就不知道分錄如何做正確了
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師 上個月做錯了一筆賬 當(dāng)時已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費(fèi)用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了)
老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費(fèi)用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了)老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費(fèi)用,當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費(fèi)用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) (就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了)
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點(diǎn)的增值稅和附加稅12個點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?

