您好,借:其他應(yīng)付款-老法人 貸:其他應(yīng)付款-新法人
請(qǐng)問(wèn)公司變更了法人,之前賬上的其他應(yīng)付款是之前法人的,現(xiàn)在是不是要把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到新法人名下?
原本現(xiàn)金支付部分的款項(xiàng)掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應(yīng)付款 法人 貸方有30萬(wàn) 現(xiàn)調(diào)整成其他應(yīng)付款 其他人 30萬(wàn) 然后借其他應(yīng)付款 其他人 貸銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)金支付可以通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應(yīng)收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~股東法人
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,公司原法人掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在更換法人了,我是可以直接轉(zhuǎn)款給原法人還是轉(zhuǎn)給現(xiàn)法人后再給原法人
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒(méi)有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒(méi)事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
請(qǐng)問(wèn) ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到注冊(cè)資本的530萬(wàn),又用來(lái)代發(fā)我市人力資源和社會(huì)保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒(méi)有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒(méi)有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂(lè)桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰(shuí)收了誰(shuí)的錢,誰(shuí)欠了誰(shuí)的票呢
謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您事事順心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~