您好,是的,需要做入賬確認(rèn)
老師:8月份我開了一張9萬的銷項(xiàng),又開了一份10萬的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師好,增值稅勾兌平臺(tái)顯示有17年發(fā)票,我勾選抵扣了,可是在報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)沒有直接導(dǎo)出數(shù)據(jù),我手動(dòng)填上?只要系統(tǒng)跳出來的直接可以抵扣吧?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報(bào)增值稅申報(bào)表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)出來嗎?現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師,申報(bào)增值稅時(shí),抵扣聯(lián)只顯示了紙質(zhì)發(fā)票的,數(shù)電票只顯示了一張,剩下好多都出不來,開出的數(shù)電是不是要點(diǎn)下入賬還是?
老師,我們是一般納稅人,上游供應(yīng)商給我們開具的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票找不到了,二聯(lián)三聯(lián)都找不到了,我可以直接從電子稅務(wù)局發(fā)票查詢,打印出來入賬可以嗎,沒有發(fā)票章。不是數(shù)電,是紙質(zhì)發(fā)票
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
9月的沒有入賬,現(xiàn)在去哪里點(diǎn)入賬?
您好,您找下認(rèn)證系統(tǒng)里的發(fā)票信息進(jìn)行認(rèn)證
沒有點(diǎn)入賬,難道申報(bào)增值稅就沒有數(shù)據(jù)了?
是我表達(dá)不清楚,是我開具出去的發(fā)票,現(xiàn)在獲取不到數(shù)電發(fā)票的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)
您好,入賬應(yīng)當(dāng)是企業(yè)所得稅影響,不應(yīng)當(dāng)影響增值稅
我表達(dá)錯(cuò)了,是存根聯(lián),現(xiàn)在存根聯(lián)只有紙質(zhì)發(fā)票的和一張9月21號(hào)的一張數(shù)電票,剩下22號(hào)以后的數(shù)電票都看不到,稅額不對(duì)
您好,那這個(gè)就不清楚了