同學你好,免稅銷售額是你開免稅發(fā)票的金額吧
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
老師,公司是做園里綠化施工,這個月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報不了增值稅,提示附列資料二(本期進項稅額明細)第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請核對后重新填寫。我是按照勾選認證填寫的稅率,不知道為什么就是申報不起?這是哪里出了問題呀?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
您好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,已經(jīng)勾選認證了,以前沒使用數(shù)電票時申報增值稅時這個收購數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個月收購的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應收應付的,這些指標 也會被比對?還是說有任務了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報提取數(shù)據(jù)時,這個購進的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售?。?
可抵扣的實在進項報表里,免稅銷售額是開出去的免稅發(fā)票,你看一下銷項報表,是不是免稅里面有金額呢
是的,平時都是在進項表里,這次不知道為什么跑到表一免稅銷售額里了
進項表里沒有數(shù)字?而且你也沒有開免稅的發(fā)票嗎?