你好,這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬的?

老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個(gè)余額錄入期初數(shù)據(jù)又會(huì)不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)余額做進(jìn)去呢?
老師,請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個(gè),比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,老板新接手了一家個(gè)體戶餐廳,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和各類數(shù)據(jù)都沒交接,現(xiàn)在只盤出了一點(diǎn)原材料,這個(gè)初始余額要怎么錄啊
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月同時(shí)又購買鴨蛋500元3%個(gè)點(diǎn)稅率。甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我這張表格里面有一些圖片能顯示有些圖片沒顯示,嵌入圖片,不顯示圖片,有沒有方法把圖片進(jìn)入之后用手機(jī)打開文檔它也能顯示
電商平臺(tái)是怎么確認(rèn)收入?是發(fā)貨還是確認(rèn)收貨?
開票中有增值稅專票折扣票開具嗎?
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,單位租個(gè)人的房子每年18000做為庫房,個(gè)稅按每月為一次還是按每年為一次。
老師,我們是民辦非營利企業(yè),私立學(xué)校,利潤表用的是民間非營利組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)表,平時(shí)銀行結(jié)算財(cái)務(wù)費(fèi)用分利息收入和手續(xù)費(fèi)兩種,是利息就計(jì)入其他收入科目,是手續(xù)費(fèi)就計(jì)入其他費(fèi)用科目,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這兩項(xiàng)都自動(dòng)提取到企業(yè)所得稅16欄和17欄的營業(yè)外收入和營業(yè)外支出了,這樣企業(yè)所得稅設(shè)計(jì)分不夠合理吧
我公司是做煤炭中轉(zhuǎn)服務(wù)的,我公司購進(jìn)柴油后可以銷售給下游企業(yè)嗎?因?yàn)橹修D(zhuǎn)服務(wù)裝載機(jī)車上要加柴油,需要下游企業(yè)購買了,但是他們的資質(zhì)加油站不給他們開發(fā)票,能不能我公司把柴油買了在銷售給下游企業(yè)?
老師,您好,暫估的業(yè)務(wù),借:固定資產(chǎn) 300 貸應(yīng)付賬—暫估300,過了幾個(gè)月后付款100萬發(fā)票依然未開,怎么做分錄?
老師,是采購都必須要有合同嗎?有發(fā)票和資金流,物流行嗎?


內(nèi)賬外賬都要弄
你好,外帳不可以 neizhang的設(shè)置期初就可以的 設(shè)置原材料的具體的名字,錄入原材料借方余額。
外帳的需要前后銜接一樣的,你看一下稅務(wù)局那邊怎么申報(bào)的。
原材料借方余額錄了,但是不知道怎么平科目余額表,外賬的不需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,只要申報(bào)經(jīng)營所得
好,你單位賬上沒有錢嗎?有沒有欠了人家的錢或者別人欠你的錢?
8月底盤下來的,所以月底有一部分錢是9月份我們結(jié)給供應(yīng)商的
你好,我們不管多少,沒有的話,你差額放到未分配利潤。