你好,這個是內(nèi)賬還是外賬的?
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務(wù)只給我當(dāng)年的財務(wù)報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師好,我從一家代賬公司接手了一個公司,他們給的這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)和我們公司實際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請教老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師申請調(diào)整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點。是專管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個體戶經(jīng)營超市付的垃圾費和抽污水費會計分錄怎么做
私立學(xué)校收取學(xué)生超教育局計劃數(shù)量,每人學(xué)費收取7500,那么增值稅怎么計算
老師,您好,我們公司是商貿(mào)公司,小規(guī)模。主營瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個新品,就是自己采購包裝盒回來包裝,1個包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個月餅。茶葉款總計是3萬元,月餅款總計是5萬元都在外面采購回來。我想問的是我們公司沒有食品資質(zhì)茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開茶具 套 數(shù)量。不會體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費用,是不是科目余額表里面管理費用就可以?
老師,股東有股份但是沒有實際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個,生產(chǎn)出有155個是良品,5個不良品。然后把5個不良品返修好,這返修工時算生產(chǎn)工時嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報的)
內(nèi)賬外賬都要弄
你好,外帳不可以 neizhang的設(shè)置期初就可以的 設(shè)置原材料的具體的名字,錄入原材料借方余額。
外帳的需要前后銜接一樣的,你看一下稅務(wù)局那邊怎么申報的。
原材料借方余額錄了,但是不知道怎么平科目余額表,外賬的不需要申報財務(wù)報表,只要申報經(jīng)營所得
好,你單位賬上沒有錢嗎?有沒有欠了人家的錢或者別人欠你的錢?
8月底盤下來的,所以月底有一部分錢是9月份我們結(jié)給供應(yīng)商的
你好,我們不管多少,沒有的話,你差額放到未分配利潤。