您好,這個是填寫借方金額
老師你好,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是填當(dāng)月稅金還是累計數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費是18萬,那么2月份應(yīng)交稅費填本期貸方合計還是本年累計貸方合計,2月份明細分類賬本期借方合計34664.64 貸方合計3607.47期初余額29997.8元,本年累計數(shù)借方315861.46貸方本年累計201858.86元請問老師是填本期還是本月,請老師指教一下。
老師,我想看一下賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費的本年累計數(shù),是不是看借方本年累計數(shù)?
去年交了多少稅,在應(yīng)交稅費本年累計的貸方還是借方
請問應(yīng)交稅費方向在借方。應(yīng)交稅費的本年累計是不是就填0啊
老師,看去年交了多少稅費,是不是看這個應(yīng)交稅費的期初借方余額+本年累計的借方=463 萬多萬?
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
根據(jù)科目余額表怎么填畫框的三個數(shù)據(jù)?
當(dāng)時稅就看你這個應(yīng)交稅費,未交增值稅的借方
應(yīng)交稅費總額。已交稅費總額。其中已交增值稅 麻煩您根據(jù)科目余額表告訴我一下數(shù)字。
一共三個控。
一共三個空
通過您這個表格,我無法判斷那個金額多少
您需要通過應(yīng)交稅費科目明細查詢,而不是說簡單看余額表判斷
為什么不能通過應(yīng)交稅費科目余額表來看,我們所有集團都是根據(jù)應(yīng)交稅費科目余額表填的。
這個只是體現(xiàn)你當(dāng)期應(yīng)交稅費,無法查看本年累計的
我把科目余額表日期調(diào)了一下,這個就是本年累計數(shù)。
應(yīng)交稅費總額。已交稅費總額。其中已交增值稅 這三個空。麻煩您根據(jù)科目余額表告訴我一下數(shù)字。
應(yīng)交稅費23595.46 已交稅費25426.25 增值稅18680.82