您好,這個(gè)是填寫(xiě)借方金額

老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬(wàn),那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類(lèi)賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請(qǐng)問(wèn)老師是填本期還是本月,請(qǐng)老師指教一下。
老師,我想看一下賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的本年累計(jì)數(shù),是不是看借方本年累計(jì)數(shù)?
去年交了多少稅,在應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)的貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)方向在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的本年累計(jì)是不是就填0啊
老師,看去年交了多少稅費(fèi),是不是看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的期初借方余額+本年累計(jì)的借方=463 萬(wàn)多萬(wàn)?
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是銷(xiāo)售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類(lèi)品種有好幾種,現(xiàn)在的庫(kù)存也盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,中間報(bào)了一些未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì),她每次工資沒(méi)有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個(gè)稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開(kāi)始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開(kāi)票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開(kāi)利息發(fā)票
客戶(hù)公司已經(jīng)注銷(xiāo),應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買(mǎi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時(shí)候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買(mǎi)了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?


根據(jù)科目余額表怎么填畫(huà)框的三個(gè)數(shù)據(jù)?
當(dāng)時(shí)稅就看你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方
應(yīng)交稅費(fèi)總額。已交稅費(fèi)總額。其中已交增值稅 麻煩您根據(jù)科目余額表告訴我一下數(shù)字。
一共三個(gè)控。
一共三個(gè)空
通過(guò)您這個(gè)表格,我無(wú)法判斷那個(gè)金額多少
您需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)查詢(xún),而不是說(shuō)簡(jiǎn)單看余額表判斷
為什么不能通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表來(lái)看,我們所有集團(tuán)都是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表填的。
這個(gè)只是體現(xiàn)你當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi),無(wú)法查看本年累計(jì)的
我把科目余額表日期調(diào)了一下,這個(gè)就是本年累計(jì)數(shù)。
應(yīng)交稅費(fèi)總額。已交稅費(fèi)總額。其中已交增值稅 這三個(gè)空。麻煩您根據(jù)科目余額表告訴我一下數(shù)字。
應(yīng)交稅費(fèi)23595.46 已交稅費(fèi)25426.25 增值稅18680.82