您好, 從8月開始折舊就可以了

老師好,我們工程公司按揭購入固定資產448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產
固定資產發(fā)票是5月份的 但是帳做在6月份 折舊也是從次月7月份開始的吧
6月份進了一個固定資產,然后應該從7月份開始提折舊,但是七八月份都忘記了,九月份提三個月的折舊金額可以不?
我固定資產7月份開的發(fā)票,到貨也是七月,8月份做的賬。這個折舊我從啥時候開始計提?
老師 固定資產4月份付款的 7月份收到發(fā)票 計提折舊什么時候開始
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經抵扣認證了,后面發(fā)現開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產企業(yè)erp系統(tǒng)產品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產稅或者是什么稅嗎?
彩色打印機一般按照幾年計提折舊?
這種一般按三年來折舊的