你好!這個要看你這個工程對應,耗費了多少成本了
請問老師,建筑工程公司接的工程100萬,分包出去100萬,開給甲方100萬9個點專票,分包單位開給我們9個點專票,這種情況下分包單位需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我想問下我們是建筑工程的,正常是我們開給房地產(chǎn)公司的9個點的票,現(xiàn)在我們中了一個標,想把這個工程轉給下家,下家給我們開9個點發(fā)票,我們再給甲方開9個點發(fā)票,可以吧
老師,我想問下我是建筑企業(yè),開了200萬9個點專票,然后進項票有100萬的話13個點,那我的發(fā)票成本是怎么算啊
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結轉的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結轉的時候,月末工程結算收入全部轉到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉發(fā)工程結算成本,我不知道以前會計怎么轉的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
老師你好 我們是建筑公司開具一張9個點100萬的工程款專票,想請問一下這個結轉成本怎么計算
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
是指取得多少成本票嗎
你好!是的。對應的成本看是多少,就結轉多少