同學您好,首先確認這張發(fā)票是否為真實業(yè)務,如果是真是的業(yè)務,就把寫個情況說明就行,上面的理由就寫業(yè)務員還在外地,或者回來之后報銷不及時,所以該發(fā)票還未入賬,讓業(yè)務員提供當時的支付證明,

1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張增值稅普通發(fā)票金額為30萬,可是對方公司出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在是異常戶,現(xiàn)在稅務局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務真實性。這我該怎么寫。謝謝
老師,公司有一張會議費的發(fā)票,稅務局查到是對方公司虛開的,稅務局現(xiàn)在要報銷人員寫情況說明,我們公司應該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,公司收到一張會議費的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務局查到是對方公司虛開的,實際業(yè)務情況是給業(yè)務員的勞務傭金,發(fā)票是業(yè)務員自己去開的,稅務局現(xiàn)在要我們公司寫情況說明,我們公司應該怎樣寫這個情況說明呢,具體怎樣寫呢?
老師,業(yè)務員虛開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費,發(fā)票已經(jīng)做賬入管理費用了,這筆費用的實際情況是給業(yè)務員的提成,現(xiàn)在稅務局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務局呢
老師,公司現(xiàn)在收到業(yè)務員報銷的一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是會議費,發(fā)票已經(jīng)做賬,但是這筆費用的實際情況是給業(yè)務員的團建費,現(xiàn)在稅務局查到這個發(fā)票是虛開的,我們公司怎樣寫情況說明給稅務局呢
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務不要求轉出嗎?
銀行收到了個人轉款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉入數(shù)量)=已完工轉下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
我已經(jīng)給業(yè)務員核實了,業(yè)務不是真實的,對方公司沒有實體經(jīng)營,就是賣發(fā)票的
那您只能自認倒霉了,但是絕對不能承認是虛開的,就寫情況說明,補上業(yè)務流程,然后企業(yè)這邊做進項稅務轉出,補上增值稅,所得稅時候調(diào)整,一般情況下,做到這一步,管理員就可以交差了,
好的,謝謝老師
不客氣同學,如您滿意,期待您的五星好評