你好,是的,是這樣的
老師,核定征收是指稅局核定征收率(利潤(rùn)率)嗎?然后再用利潤(rùn)乘對(duì)應(yīng)所得稅稅率算出應(yīng)納所得稅額。 例如,不含稅收入200萬(wàn),核定征收率10% 應(yīng)納稅額=200??10%??5%=1萬(wàn)
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定率是多少,算稅的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)乘以核定率減去速算扣除數(shù)嗎?
老師 核定應(yīng)稅所得率征收的話 個(gè)體工商戶是不是按照每個(gè)月開(kāi)票的收入 然后乘應(yīng)稅所得率來(lái)繳納個(gè)稅呢
個(gè)體戶是核定征收的,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定稅率,是不是就是拿收入乘以核定稅率,就是繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶核定征收的,算個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),是用每個(gè)季度的利潤(rùn)乘以稅率計(jì)算嗎
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅簡(jiǎn)化記賬借銷項(xiàng)稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢(qián),說(shuō)是品質(zhì)異??劭睿矝](méi)有通知我們,直接扣了,每個(gè)月回款和開(kāi)票金額對(duì)不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開(kāi)票,有增值稅,長(zhǎng)期這樣下去,我們利潤(rùn),企業(yè)所得稅也會(huì)增加?我想不通,對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對(duì)于買方賣方來(lái)說(shuō),做賬分錄不同么
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司采購(gòu)價(jià)格約定不含稅價(jià)100萬(wàn)元,實(shí)際付款也是100萬(wàn)元,但發(fā)票按照113萬(wàn)元開(kāi),我該怎么入賬,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款100,稅費(fèi)部分該如何處理
老師好,個(gè)人開(kāi)票給公司勞務(wù)費(fèi),增值附加按1%繳納,個(gè)人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個(gè)人自己繳納什么時(shí)候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財(cái)產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營(yíng)用房,他如果寫(xiě)無(wú)償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機(jī)代開(kāi)發(fā)票開(kāi)租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費(fèi)用嗎?但是由于房租價(jià)過(guò)低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實(shí)際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫(xiě)租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費(fèi)啥費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)按銷售額分?jǐn)?,我們收入涵蓋銷售原價(jià),銷售原價(jià)折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼退貨運(yùn)費(fèi)不補(bǔ)貼,,老師,我按銷售原價(jià)減銷售原價(jià)折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來(lái)算嗎
老師,制造費(fèi)用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報(bào)個(gè)稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個(gè)新法人的工資不報(bào)個(gè)稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)