同學(xué)您好,您正數(shù)發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 在開居正確的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報也是錯的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負(fù)數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
收到錢 借銀行 貸 預(yù)收賬款 a公司 開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款a公司 貸 主營收入 科目掛錯了,現(xiàn)在調(diào)整 分錄是 借 預(yù)收賬款a 貸 應(yīng)收賬款a 還是 借應(yīng)收賬款 a負(fù)數(shù) 借 預(yù)收賬款a公司?
2022有一筆收入做錯了,當(dāng)時就沒收錢,寫了現(xiàn)金。沒掛賬。 借:現(xiàn)金(這個科目錯了) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 然后過了幾個月公戶到賬了,掛往來了。 借:銀行 貸:預(yù)收賬款-*** 2023年我怎么調(diào)這個預(yù)收賬款-*** 科目。
1季度開錯票了,做得借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入,2季度紅沖,調(diào)整一下,借應(yīng)收錯誤科目,貸銀行,借銀行,貸預(yù)收正確科目,最后拿發(fā)票沖掛賬可我嗎
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,計提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長百分比是不是用增長數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認(rèn)壞賬,匯算時調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會不會更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費(fèi)用是銷售傭金計入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費(fèi)計入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場購進(jìn)雞蛋,對方有給我們開免稅進(jìn)項票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個怎么處理
老師,企業(yè)和牧場方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場提供,機(jī)器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場所有。人員在牧場通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個怎么做賬,設(shè)備一套40多萬,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理