您好,遞延收益放在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動負(fù)債這里就平了

請舟舟老師解答,同樣選項A和D都是調(diào)整長期股權(quán)投資,為啥A項不確認(rèn)遞延所得稅?不理解。謝謝老師給我解惑 (單選): 下列各項不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅的是( ?。?A.對聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資(長期持有),初始投資成本小于被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額而調(diào)增的長期股權(quán)投資 B.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)期末公允價值小于初始投資成本 C.以攤余成本計量的金融資產(chǎn)計提的信用減值損失 D.權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資(短期持有),因被投資單位其他權(quán)益變動而確認(rèn)調(diào)增的長期股權(quán)投資 【答案】A 【解析】選項B,以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)期末公允價值小于初始投資成本,賬面價值小于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn);選項C,以攤余成本計量的金融資產(chǎn)計提的信用減值損失導(dǎo)致賬面價值小于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn);選項D,權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資(短期持有),長期股權(quán)投資賬面價值大于計稅基礎(chǔ)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
老師,我不明白答案中的會計分錄,這里的其他權(quán)益工具投資期初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額50萬元,本期發(fā)生160*25%=40,那么這個借其他綜合收益10遞延所得稅資產(chǎn)10是什么意思?期初是可抵扣差,本期增加可抵扣差,這里的分錄是沖掉的意思?還有這個答案也不理解:借所得稅費用65貸遞延所得稅資產(chǎn)65(答案期初余額可抵扣差140本期發(fā)生65可抵扣差,又減上筆分錄遞延所得稅資產(chǎn)貸方10?我不明白啥意思?還有遞延所得稅負(fù)債期初貸方余額10,本期發(fā)生60*25%=15然后15-10=5是啥意思?是余下的要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用科目嗎?
老師,請問以前年度,在分?jǐn)傔f延收益時,分?jǐn)偠嗔?,怎么反沖,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。我現(xiàn)在想要反沖,是直接通過紅字還是通過以前年度損益調(diào)整科目?。康呛孟衤犝f小企業(yè)會計準(zhǔn)則都不用這個科目的,求解答,謝謝。
老師好,是這樣的,請教個問題,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),去年9月份因為收到一筆穩(wěn)崗補貼,做賬用了遞延收益這個科目,但是導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個科目,導(dǎo)致不平,現(xiàn)在我想把他調(diào)成遞延稅款這個科目可以么,因為如果調(diào)成營業(yè)外收入的話,會影響利潤表,而且去年的稅也報了,導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表有遞延稅款這個科目
老師好,遞延收益這個科目的余額是不是會反映在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動負(fù)債的余額里,這樣的話是不是會增加企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個項目
這樣自己手動填上是嗎
您好,我剛看了,電子稅務(wù)局的報表里也有呢,加一個
這樣手動自己填上就平了
您好,平了就開心,祝您事事順心!