你好,不用管那個的哈,正確申報(bào)就是了
老師,您好!我想請問一下,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人后增值稅申報(bào)的課程有嗎?不知道怎么把小規(guī)模第一季度的應(yīng)納稅額填到一般納稅人本年累計(jì)數(shù)表格中
老師 我想問下小規(guī)模變成一般納稅人 增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額和利潤表上本年累計(jì)收入對不上 會有問題嗎
老師你好,我們公司從2022年7月開始升為一般納稅人,增值稅申報(bào)表是從7月開始累計(jì)全年數(shù),但是我的報(bào)表還是按照之前的小規(guī)模和一般納稅人的累計(jì)數(shù)填寫的,這個有影響嗎?還是按照7月以后的累計(jì)數(shù)填寫
我一月份是小規(guī)模,增值稅是小規(guī)模申報(bào)表,2-12月是一般納稅人申報(bào)表,那年底12月的增值稅一般納稅人申報(bào)表,本年收入累計(jì)數(shù),包不包括一月份小規(guī)模的申報(bào)書
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和之前的銜接不上,重新開始累計(jì),這個怎么處理?
資產(chǎn)管理公司,就是長期二房東,一般要交哪些稅?有哪些優(yōu)惠或者可抵扣的?毛利率一般是多少正常?如果房東住房一年租給個人10萬,租給A公司3萬,A公司再轉(zhuǎn)租給個人7萬一年,是否屬于合理避稅?
我們是賣空調(diào)的公司。我們公司最近搞一個活動。就是買一臺新空調(diào)。拿舊的來置換,可以申請補(bǔ)貼。500元。如果我在談訂單的時候,直接便宜500元給客戶,和到時候客戶買了空調(diào),我再拿現(xiàn)金補(bǔ)貼給他500元,賬務(wù)處理上有什么區(qū)別?
老師,請問我企業(yè)需要融資,準(zhǔn)備的材料要求有產(chǎn)權(quán)證照或證明,我企業(yè)有a執(zhí)照和b執(zhí)照,b執(zhí)照有房產(chǎn)證,a執(zhí)照沒有房產(chǎn)證,a執(zhí)照需要融資,我這個產(chǎn)權(quán)證明應(yīng)該怎么整
房東出租住房給個人一年12萬,需要繳納哪些稅?具體多少錢 房東如果先出租房子給A公司2萬一年,A公司再轉(zhuǎn)租給個人一年10萬,這樣雙方需要交多少稅 這個辦法減稅是否可行?
請問老師小規(guī)模納稅人可以用個人微信掃碼收款嗎?
關(guān)于商業(yè)匯票,對的,我看之前前任再做都沒用到票據(jù),所以迷茫,我們只做內(nèi)賬
你好老師,舉個例子,我這個是老公司,然后需要重新建賬,我們課堂上老師講的是根據(jù)科目余額表來登記這個期初余額,但是你像這個應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款有很多明細(xì)科目這樣的,我該怎么處理?怎么新建余額
請問老師企業(yè)停業(yè)后,土地環(huán)保治理費(fèi)用發(fā)生,土地出售轉(zhuǎn)讓時,計(jì)算各項(xiàng)稅款時可以扣除嗎?
老師,比如自制半成品A,訂單5000個,領(lǐng)料數(shù)量加了損耗率2%,預(yù)計(jì)用量是5100,實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量是5106,請問我怎么核算
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人技術(shù)咨詢服務(wù)公司能開6%的普票嗎?
那本年累計(jì)只有轉(zhuǎn)為一般納稅人以后的,沒關(guān)系哈?
沒關(guān)系的哈,不影響你們申報(bào)所得稅的