請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?
老師,請(qǐng)問(wèn)普票和專(zhuān)票一季度總共超過(guò)30萬(wàn),但是其中普票部分不超過(guò)30萬(wàn),那么這部分普票還需要交三個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
小規(guī)模季度30 萬(wàn)發(fā)票增值稅免稅,如果這個(gè)季度我開(kāi)了32 萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是交稅是按照多少征收?2萬(wàn)還是32萬(wàn)?
小規(guī)模季度不超30萬(wàn),不用交增值稅,地稅,那如果有代開(kāi)專(zhuān)票,代開(kāi)10萬(wàn)收入,交10萬(wàn)收入??稅率,那如果這個(gè)季度代開(kāi)10,開(kāi)普票22萬(wàn)呢,加起來(lái)這個(gè)季度共開(kāi)了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
某商貿(mào)有限公司,此公司為小規(guī)模公司。員工 12 人,其中8人月工資為 4000 元,4 人月工資為 6500元。第一季度對(duì)甲方合作單位開(kāi)出普通發(fā)票 43 萬(wàn),第二季度開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票 37 萬(wàn)。第三季度開(kāi)出專(zhuān)票 28 萬(wàn),普票32萬(wàn)。第四季度開(kāi)出普票20萬(wàn)。其購(gòu)買(mǎi)材料花費(fèi)90萬(wàn),第一季度收到 50 萬(wàn)材料票,第四季度收到 40 萬(wàn)材料票。現(xiàn)請(qǐng)問(wèn)此商貿(mào)公司每個(gè)季度增值稅與所得稅為多少,年底總交稅是否為每個(gè)季度交稅總額的合計(jì)是多少
一個(gè)季度總收入32萬(wàn),其中2萬(wàn)是大豆油發(fā)票,30萬(wàn)是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專(zhuān)票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專(zhuān)票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開(kāi)成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開(kāi)對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒(méi)退,也沒(méi)來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車(chē),2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱(chēng)是裝箱單上的名稱(chēng)還是付款時(shí)的名稱(chēng)?
小規(guī)模納稅人
我不用繳稅的哦,免稅沒(méi)超30萬(wàn)。
總收入是32萬(wàn)呀。
免稅蔬菜是免稅的,不算這個(gè)。
哦,那就是交2000元稅,對(duì)嗎?
沒(méi)超30萬(wàn)。蔬菜的不在30萬(wàn)額度內(nèi)。不用繳稅的。
那豆油呢?
你好豆油是1%哦,稅率。哦