學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
我想問(wèn)下公司發(fā)放的中秋過(guò)節(jié)費(fèi)每人300元現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅務(wù)認(rèn)定是福利費(fèi)還是工資薪金呢?人人有份的做福利費(fèi),但這個(gè)應(yīng)該算作工資薪金呢?這個(gè)300我們已經(jīng)作為工資薪金申報(bào)個(gè)稅了
請(qǐng)問(wèn),中秋發(fā)了300元福利費(fèi),在9月份已經(jīng)發(fā)了,10月初造9月工資,假如這個(gè)員工原本實(shí)發(fā)4700元,因有福利費(fèi)原因,9月份工資表的應(yīng)發(fā)工資表是不是4700+300(中秋福利費(fèi))=5000元,按5000元申報(bào)個(gè)稅,實(shí)際付工資還是4700元,另外300算9月份付的工資,是這樣嗎
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢(qián)的紅包,總計(jì):8400塊錢(qián),我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢(qián)做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問(wèn)題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢(qián)加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢(qián)上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢(qián)呀?
老師你好,我們中秋節(jié)福利是跟著八月份工資表做在一起的,也是一起發(fā)放的,我計(jì)提8月份的工資需要把中秋節(jié)福利費(fèi)一起計(jì)提上嗎?怎么寫(xiě)分錄呢
老師,我們現(xiàn)在發(fā)300塊錢(qián)的中秋福利費(fèi),因?yàn)楣べY這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放了,怎么做賬呢?
老師,獲得的土地出讓金用于自用建筑時(shí),屬于無(wú)形資產(chǎn),不計(jì)入建筑成本,用于出售房產(chǎn)時(shí),計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。那為什么用于建造廠房的土地使用權(quán)攤銷(xiāo)額在廠房建造期間計(jì)入在建工程成本,而不是直接確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn),最后在建工程還要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),這不就是說(shuō)這個(gè)建筑的成本也包括土地使用權(quán)(在建工程成本)嗎?建造廠房就是自用,土地使用權(quán)到底計(jì)不計(jì)入自用的成本呢?
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi),稅務(wù)年報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)調(diào)增?
入職1年,去年24年3月的社保還能補(bǔ)嗎
從東方公司購(gòu)進(jìn)B材料800公斤,單價(jià)為60元,價(jià)款計(jì)48000元;C 材料700公斤,單價(jià)為80元,價(jià)款計(jì)56000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13520元。兩種材料同時(shí)運(yùn)回,發(fā)生共同的運(yùn)費(fèi)545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。 這題的運(yùn)費(fèi)可以寫(xiě)成266和234嗎
老師你好,剛才我門(mén)公司給個(gè)體戶開(kāi)了一張普票,我們是一般納稅人,我說(shuō)不劃算無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng),然后老板說(shuō)不拿去抵扣,不明白,謝謝老師
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái)有人訂房。
老師我們是裝修公司,我想問(wèn)哈比如我們給供應(yīng)商買(mǎi)裝修材料,付款20000,然后這筆裝修款補(bǔ)貼400,我們掛賬時(shí)候掛20000,但實(shí)際付20000-400=19600。,這個(gè)400是裝修補(bǔ)貼進(jìn)什么科目安,掛賬和實(shí)際付款時(shí)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄安。收到400裝修補(bǔ)貼又怎么做會(huì)計(jì)分錄安老師。我都有點(diǎn)繞暈了
老師,客戶對(duì)公收了100萬(wàn),給供應(yīng)商95萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),他說(shuō)先收款到對(duì)公,然后對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,做中介,介紹旅游團(tuán)住宿,實(shí)際收入才5萬(wàn),這種情況報(bào)稅要怎么報(bào)(增值稅)
商貿(mào)企業(yè)簡(jiǎn)單裝壇:購(gòu)入散酒進(jìn)行不改變酒體本質(zhì)的裝壇、禮盒包裝。商貿(mào)企業(yè)的上述行為不屬于稅法規(guī)定的生產(chǎn)加工,而是銷(xiāo)售前的簡(jiǎn)單整理。 被視為生產(chǎn)環(huán)節(jié):購(gòu)入散裝白酒后進(jìn)行勾調(diào)、降度等改變酒體物理化學(xué)性質(zhì)的操作,或重新貼附自有品牌使其作為新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。 需要 此類行為超出了簡(jiǎn)單包裝的范疇,被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為生產(chǎn)行為。 消費(fèi)品 · 嚴(yán)格區(qū)分“生產(chǎn)”與“簡(jiǎn)單包裝”:稅法法條
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái)有人訂房。
老師,看你發(fā)的分錄是放進(jìn)去工資表里面做核算嗎?我們這個(gè)月工資已發(fā)了核算不了?
我直接統(tǒng)計(jì)福利表,做借管理費(fèi)用,貸銀行存款行不行
是的, 是這樣的,福利費(fèi)與工資,一正一負(fù)調(diào)整一下也行
老師,你發(fā)的那個(gè)分錄我理解成在工資表里面扣除了,是這個(gè)意思嗎?
學(xué)員朋友您好,單獨(dú)發(fā)放的意思
老師單獨(dú)發(fā)放不用申報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)了吧?
學(xué)員您好,這種情況是要的。
并入工資薪金所得申報(bào)
老師,我們已經(jīng)發(fā)工資了,要更正嗎?
已經(jīng)做了,就不需要更改了,問(wèn)題不大的